董事会及功能性委员会

董事名单 董事会重要决议 绩效评估 审计委员会 薪酬委员会
审计委员会
第六届审计委员会成员名单
姓名职称主要学经历
陈益世召集人交通大学管理科学研究所硕士
宇瞻科技(股)公司董事长
宏碁(股)公司副总经理
龙惠施委员政治大学企业管理系学士
祥龙投资有限公司董事长
曜阳科技股份有限公司董事长
宏碁股份有限公司会计主管
建碁股份有限公司独立董事暨薪资委员会委员
葳天科技股份有限公司独立董事暨薪资委员会委员
安碁资讯股份有限公司独立董事暨薪资委员会委员

 

审计委员会权责

审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权。
定期与公司内部稽核主管及签证的会计师进行沟通。

本公司审计委员会年度工作重点及运作情况:

一、年度工作重点:
  1. 依据年度稽核计划定期与内部稽核主管沟通稽核报告结果。
  2. 定期与本公司的签证会计师针对各季财务报表核阅或查核结果进行交流。
  3. 审阅财务报告。
  4. 考核内控制度的有效性。
  5. 审议签证会计师委任或报酬。
  6. 会计师提供审计性及非审计性服务的独立性评估。
  7. 审议资产、衍生性商品、资金贷款及背书担保办法及重大资产、资金贷款及背书担保交易。
  8. 法规遵循。
二、113年度运作情况:

113年度审计委员会开会6次,议案皆经审计委员会照案通过,且独立董事均无反对意见。本年度均无与独立董事有利益关系而应回避之议案。

三、审计委员会之运作如有证券交易法第 14 条之5 所列事项者,叙明审计委员会召集事项及决议结果:

 

审计委员会
期别(日期)
议案内容独立董事反对意见、保留意见或重大建议事项内容审计委员会
决议结果
公司对审计委员会意见之处理
第六届
第三次
(113.01.05)
  • 核准处置设备案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。
第六届
第四次
(113.01.29)
  • 民国一一二年度「内部控制制度声明书」案。
  • 民国一一二年度个体财务报表暨合并财务报表案。
  • 民国一一三年度签证会计师服务项目及公费与独立性评估案。
第六届
第五次
(113.03.01)
  • 核准新增长期战略性股权投资案。
第六届
第六次
(113.05.02)
  • 一一三年度第一季合并财务报表案。
  • 民国一一二年度盈余分派案。
  • 以资本公积发放现金案。
第六届
第七次
(113.07.29)
  • 一一三年度第二季合併財務報表案。
第六届
第八次
(113.10.25)
  • 修订「内部控制制度」案。
  • 一一四年度稽核计划案。
  • 一一三年度第三季合并财务报表案。
独立董事沟通情况

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情况(应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、方式及结果等):

  1. 本公司召开审计委员会时邀请会计师、稽核主管列席并与独立董事进行各项事务报告与沟通。
  2. 审计委员会至少每季一次定期与本公司的签证会计师针对各季财务报表核阅或查核结果以及相关法令规范与适用性进行沟通讨论,且每年就签证会计师之选任及其提供之审计性及非审计性服务进行独立性审核。
  3. 内部稽核主管依据年度稽核计划执行稽核作业并定期向审计委员会提报稽核汇总报告,于每季的审计委员会会议中与委员沟通稽核结果与追踪情况。针对个别独立董事提出之事项亦能即时回复与沟通。若有特殊状况时,亦应即时向审计委员会委员报告,113年度并无前述特殊状况。

本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好,民国113年度主要沟通事项摘录如下表:

日期沟通重点建议及结果

113.01.29

民国一一二年第四季稽核汇总报告
民国一一二年度「内部控制制度声明书」

无异议
113.05.02民国一一三年第一季稽核汇总报告无异议
113.07.29民国一一三年第二季稽核汇总报告无异议

113.10.25

民国一一三年第三季稽核汇总报告
修订「内部控制制度」
一一四年度审核计划
无异议

 

除通过上述会议沟通外,独立董事对于内控制度的执行、稽核结果或追踪作业等有任何需要加强沟通的事项,可以随时通过电话、电子邮件或视频会议等方式与内部稽核主管进行即时沟通,以强化监督治理的效率;针对加强沟通的事项,已有效执行或提升防范机制。

本公司审计委员会与会计师沟通状况良好,民国113年度主要沟通事项摘录如下表:

日期沟通重点建议及结果

113.01.29

独立性说明、重要查核或核阅范围及方式与财务信息等
民国一一二年度合并及个体财务报告查核结果报告
民国一一三年签证会计师服务项目及公费与独立性说明
签证会计师事务所质量管理制度及案件资源之沟通
近期主管机关检查公开发行公司重大内部控制缺失及提醒事项
重要会计准则或解释函、证管法令及税务法令更新
无异议
113.05.02独立性说明、重要查核或核阅范围及方式与财务信息等
民国一一三年度第一季合并财务报告核阅结果报告
近期审计准则更新汇总暨审计准则600号预计修正之主要影响
重要会计准则或解释函、证管法令及税务法令更新
无异议
113.07.29独立性说明、重要查核或核阅范围及方式与财务信息等
民国一一三年度第二季合并财务报告核阅结果报告
IFRS永续揭露准则导入计划
重要会计准则或解释函、证管法令及税务法令更新
无异议

113.10.25

独立性说明、重要查核或核阅范围及方式与财务信息等
民国一一三年度第三季合并财务报告核阅结果报告
民国一一三年度查核规划
重要会计准则或解释函、证管法令及税务法令更新
无异议